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原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程

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  一、物料验收:

  1.物料收料时,仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

  2.包装辅材来货,仓管员开好检验委托单交于送货司机,让其将检验委托单交予品管部质检员,仓管员通知质检员到指定地点验收。

  3.其他物料收料后,仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收,检验合格的给予入库作业,检验不合格的通知采购进行处理(退货或让步放行)。

  4.对所来货物按标准化进行摆放(如纸箱按350个一板摆放),按照规定要求严格办理入库及签单手续。

  二、物料入库:

  1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的,及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时,仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的,由采购联络供应商办理退货手续;合格的,仓库办理入库手续。

  2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续,及时通知相关人员办理退货处理。

  3.当赠送货物可计单价和调拨的情况做其他入库,除此情况不得做其他入库。

  4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对,检查物料的包装情况,做好记录。

  5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统,并整理相关单据,送至财务部门审核。

  三、发料流程

  1.使用部门开具领料单,经部门经理签字确认后,由部门指定领料人员到仓库领料。

  2.仓管员依据材料的入库时间,做好“先进先出”的发料流程,同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内,并根据使用情况发相符合物料。

  3.仓管员开具材料出库单,领料人员确认无误后签字,材料出库单一式3份,仓库、领料部门与财务部门各执一联。

  4.仓管员应将当天所发物料数据登记,并核对物账是否一致,确保材料库存的准确性。

  5.因特殊原因需紧急领料,使用部门经理应事先通知物料仓储部经理,经交代后方可领料,并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

  四、物料配货:

  1.仓管员核对品管部(或生管部)所开领料单是否准确无误,检查品管部(或生管部)所开货物部门(车间)是否填写正确。

  2.责任仓管员根据品管部(或生管部)所开据的领料单进行配货,并在所配物料上做好相应的标识。

  3.到物料仓库配货时,贴标签,应正确注明配货物料品名、数量及领用车间,并告知叉车将货物送至相关使用部门。

  4.仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上,核对所开货物是否有遗漏和开错等。

  5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机,有利于后续的物料配货作业。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程.doc

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