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幼儿园财务管理制度,预算审批、费用报销、会计报表制度

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  为了加强我园的财务管理工作,发扬艰苦奋斗,勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,特制订《财务管理制度》,以规范我园的财务收支行为。

  一、预算制度
  1、每年12月份,幼儿园要制订出第二年财务开支预算,每学期开学再视其收入,具体修订预算表。
  2、除常规开支以外的大额经费开支,应写书面报告交园长,在园长同意后,才能纳入预算内开支。
  3、每年的开支,不得超出当年的收入。
  4、不得私自开支经费。计划外的开支,未经园长批准,不予以报销。

  二、统一审批制度
  1、先由经办人签字再由证明人、部门负责人审核签字,最后由园长签字报销。
  2、对不合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款,会计不能入账,并及时向园长反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。

  三、各类费用报销制度
  1、会议费、活动费及招待费的管理
  (1)幼儿园举行大型活动确需经费,需经分管领导拟出报告,经园长同意并决定其总金额方能开支。
  (2)对外活动的接待费,按幼儿园有关制度规定由园长同意,并确定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结账,并签字报销时附件附后。先斩后奏者,一律不予以报销,由经办人负责。招待费用控制原则:必须严格控制招待费用的使用,严格按照相关规定执行;在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单,由园长签字后方可实施;招待用餐时陪同人员应尽量减少,一般不超过4人。
  (3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。

  2、差旅费的管理:(按园代会制度执行)
  (1)差旅费
  ① 出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法,特殊情况经园长批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费一般实行自给自足的办法,特殊情况经园长批后方能实报实销。
  ② 同领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。
  ③ 出差人员到达目的地至住地往返视特殊情况可乘出租车,凭据按实报销。
  ④ 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
  ⑤ 趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。其绕
  道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
  ⑥ 凡因公事支付的电话、电报费视具体情况,经园长批准予以报销。
  ⑦ 凡被外单位和个人邀请外地考察参观,其食宿费已由对方负担的,均不再享受补助费。
  ⑧ 实行差旅费制度后,各部门人员外出学习,原则上要定任务、定时间、定地
  点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经园长批准,否则,财务室不报销。
  ⑨ 外单位人员为我园临时办事,其费用开支,经园长批准可实报实销。
  ⑩ 凡公差人员报销旅差费,须经园长审批,且须在回单位后三天内办理报销手续,缴纳预借旅差费,否则按挪用公款论处。
  (2)交通费
  ① 教职工因外出学习,市内报销公交车费;因紧急情况需要,在领导批准同意的情况下,方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。
  ② 因公外出,市外报销来回汽车路费和火车路费,以汽(火)车票为准;符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。
  ③ 因公外出返回,应立即报销交通费,填写报销单,经园长批准签字,方可报销。
  ④ 因公外出前,预借交通费,在返回后应立即办销账手续,逾期三天不办理者,按挪用公款论处。
  ⑤ 因公外出,事先经领导同意绕道办理私事者,绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者,除绕道路线交通费个人自理外,同时作违反纪律论处。
  (3)办公用品添置费的管理
  ①添置办公用具、设备,由各部门负责人向后勤主任申请,再由后勤主任汇总上报园长(填写申请购置表),经园长审批后,再由后勤主任实施。先斩后奏者不予以报销。
  ②办公用品,一律由后勤主任统一购买。不得私自购置,否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管处(仓库)等记造册(实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处),再由有关部门、处室或有关人员领走。
  (4)暂借款及预付款审批制度
  ①暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须写“借款申请书”,并按规定经审批后,由财务室付款。
  ②预付款是指因业务的需要,需预先支付的各项工程及购置重大资产和货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求写“付款申请书”,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。
  ③所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付,时间以三至五天为限。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。
  ④经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。

  (5)费用报销制度
  ①费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
  ②报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用等)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。
  ③报销程序:经办人 证明人 园长审批 财务室核算并结算。
  ④幼儿园除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
  ⑤办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。
  ⑥在各项业务开支之前,需事先经幼儿园园长批准。否则,财务室不予报销。
  ⑦教职工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示园长,并在报销单上注明原因。
  ⑧所有需报销的各种原始单据必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。
  ⑨物品采购报销须按幼儿园采购领用控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
  (6)物资采购费报销制度
  ① 物资采购前要由申请人先填写采购计划,经领导签字同意后,方可前往采购。
  ② 凡购物品,采购者应坚持先取样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。
  ③ 物资采购返回单位,须经物资使用部门核实、验收签字。
  ④ 物资采购报销必须以发票为据,不准出现白条报销。
  ⑤ 物资采购前,预借物资款,必须经园长签字批准方可借款;物资采购完毕,需及时报销,逾期三天不办理者,按挪用公款论处。
  ⑥ 物资采购报销须填写报销单,注明事由、时间及采购物品的联系方式,经采购人、验收人及领用人签字,园长签字方可报销。
  ⑦ 凡不按上述规定采购者,财务人员应一律拒绝支付,并上报园长。
  (7)其他有关规定:
  ① 费用报销时间:每月中下旬或每周星期五。工程款及重大资产购置不受此时间限制。
  ② 工资发放时间:每月30日
  ③ 以上规定的时间,若遇节假日顺延。
  ④ 财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。
  ⑤ 教职工生病住院,由园工会组织人去看望。
  ⑥ 教职工或教职工直系亲属有丧事,送120元以内的祭礼(含花圈)。
  ⑦ 考虑到家长联系工作,决定从2003年9月起对行政、级长、财务、园车和采购人员等进行通讯补贴50元/月。
  ⑧ 接待如需用烟、用水等,由园长指派采购员购买。
  ⑨ 未尽事宜,由园长受权财务室另行制定,解释权在本园财务室。

  四、固定资产管理制度
  1、要建立固定资产明细帐,定期清查,做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因,属于人为损坏者,由当事人照价赔偿。
  2、对所有固定资产都落实责任承包制(使用者为责任承包人),人员变动时进行清理,丢失、损坏照价赔偿。
  3、固定资产的报变买,原价值在50元以内的由后勤主任把关处理,超过50元者,必须报园长同意方能报废或变买。
  4、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得园长的同意,持借条到保管员处借取,借物单位或个人不按时归还,联系人和保管员都有责任追回。
  5、园楼舍等维修,由园务委员会研究后实施。

  五、民主理财制度
  1、幼儿园财务管理必须坚持扭亏为盈民主管理的原则,成立以教职工代表为主,有关领导参加的民主管理领导小组。成员由教职工选举产生。
  2、民主管理小组有权监督财务的实施情况,有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查。
  3、民主管理小组参与园重大开支的讨论和决定。

  六、会计报表制度
  1、年初向园长报送收支预算表,年终要报送收支决算总表,并写出预决算说明书。
  2、每月向园长报送预算内外资金的收支报表。

  七、财务审核制度
  幼儿园的财务由民主管理小组在年中或年未进行定期审核,做到查漏补缺,纠正错误。每次审核结束后要及时写出书面报告,向园长汇报情况,并将审核情况上墙(网)公布,接受全体教职工的监督。
  八、财务公开制度
  为增强幼儿园财务开支的透明度,幼儿园的财务人员必须每月向教职工公布(在园务公开栏中公布)财务收支情况。

  另:财经管理制度、资金管理制度、票据管理制度等按上级规定执行。
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