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货仓帐物稽查管理规定,帐务规范、及时、准确度抽盘稽查

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  一.目的
  为了管好公司物料,保障公司财物不受损失,同时可以提供准确的仓存数据,为采购决策、财务核算提供依据。

  二.定义
  1.稽查:对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
  2.帐:在本规定中指ERP电脑帐和货仓手工帐。
  3.物:指相关货仓的实物。
  4.标识卡:指用于记录物料进出的卡片,常挂于对应物料上,是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。

  三.适用范围
  1.本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓(含委外半成品仓)、胶料(含水口)仓、色粉仓(食品级、非食品级)、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。
  2.外租厂房之货仓。胶料(含水口)仓、非工单物料仓、各车间存货(含半成品、成品)。
  3.新会罗田仓。新会ERP系统中记录在新会罗田仓位的物料。

  四.工作职责
  1.货仓管理人员:负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。
  2.系统管理部记帐员:对合格收料进行ERP系统入帐,对审批合格领料单进行ERP系统出帐。跟进单据入帐,传递相关单据,不定期与仓管进行对帐。配合稽查工作。
  3.系统管理部稽查员:对各货仓按本规定结合货仓管理规定进行帐物稽查,对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查,并出具相关工作报告。

  五.工作规程
  (一)对货仓实物进行抽查盘点
  1.提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的货仓。
  2.稽查员列印出《货仓抽查盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
  

货仓抽查盘点表.png

货仓抽查盘点表.png

  填表说明:
  (1)序号,抽查物料的顺序号。
  (2)物料编号、物料名称在ERP系统中标准的编号和名称。
  (3)ERP帐面数,指ERP系统中截止盘点时的帐面数。
  (4)手工帐(卡)面数,指货仓管理员的手工帐面数。如果无手工帐的则以物料卡记录的为准。
  (5)抽点数量。实际盘点数量。单位,对应物料在ERP系统中的单位。
  (6)核点盈亏数量,指盘点后即刻与电脑帐核对出来的数量。
  (7)原因说明,通过核查造成盈亏的原因。
  (8)复查盈亏数量指复查有无漏盘点或漏进出帐后计算出的盈亏数量。
  (9)实际盈亏金额:指对应物料的价值。单价X盈亏数量。通常情况下可不算。但非工单仓、胶料仓一定每次都要算。
  (10)盈:统一在数字前加“+”,亏:统一在数字前加“-”。
  3.盘点开始,对照已列印好的物料实行见物盘物
  (1)清点数量,
  (2)核对标识卡数量,
  (3)核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。
  (4)检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致,是否记录进出仓情况。仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。
  (5)按规范放好物料。
  4.盘点顺序应按照抽盘人的要求进行,仓管应积极配合。
  5.盘点数据需盘点人与货仓参与盘点人现场签字证实,有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。
  6.ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和货仓手工记帐员填写,盘点期间收发料数据在盘点结束时应登记注明。
  7.稽查员计算出有盈亏的,必须再次进行核查,并将核查结果填写在盈亏说明栏。
  8.盘点现场双方有争议时,应第一时间通知双方主管到现场进行解决,如果二主管解决不了的则由二主管向上级汇报处理。严禁双方在有争议时动粗或出口伤人,否则会受到不同程度的处罚,直至追究刑事责任。
  9.抽盘时间应由货仓主管调配增派人手,确保受盘点的货仓正常运作,以不影响生产为原则。但也不能让一方抽盘人员在等候另一方抽盘人员,导致工作效率低下。
  10.按货仓管理规定中的相关条款,对物料摆放情况进行检查。
  11.各相关人员必须本着以达到提高管理水平为目的,从而实事求是、客观、公正地开展此项工作,绝对不能理解为是针对某人而进行此项工作的。

  (二)帐务的规范性、及时性、准确性稽查
  1.每次抽盘时必须对帐务规范性、及时性、准确性进行抽查,平时也可以单独开展帐务的规范性和及时性、准确性进行稽查。货仓人员、系统记帐员必须认真配合。
  2.帐务规范性和及时性、准确性稽查主要从如下几个方面进行:
  (1)货仓收发单据是否于当天内交齐。
  (2)单据交接是否有登记。
  (3)手工帐和电脑帐是否相一致、标识卡是否及时填写、填写是否规范。
  (4)领料单据是否填写规范完整(包括发料人、领料人、领料审批人、系统部记帐员签名盖章、发料日期,实发数量,更改数量旁边是否有领料人签名等等),原则上:工单物料由使用部门领班以上人仕审批即可。非工单物料必须经领用部门主管、财务主管、货仓主管审批后才能发料、过帐。
  (5)委外备料单(或领料单)审批是否完整。此备料单视同出库单必须要按出厂物资审批一样的手续。备料单含委外啤货的胶料色粉、委外包装的包装材料。(周转容器,必须先按开扣款单再按送回单多少进行冲减扣款数的原则进行)出厂物料必须有:外发组相关人员签名、财务审批、外厂领料人签名、盖公章,本厂发料人签名,原料部刘宏辉签名,系统记帐员签名、盖章,工厂高层指定人:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、。(出厂时还应有保安签名)
  (6)收料单与送货单是否相一致,单据数据和系统中所记数据是否相符。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

货仓帐物稽查管理规定,帐务规范、及时、准确度抽盘稽查.doc

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定期盘点,每周抽盘几次,任何的借料、欠料都必须在盘点日期前作以了断,除了在生产之部分,车间现场清零,如有仓库物料存放于生产线,需要明确标示物料所属部门,搞清楚之后同时也加快了盘点的速度。
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仓库管料定期,时不时的核查库存与账目是有必有要的。
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仓库规范操作,谢谢分享!
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学习了,谢谢分享
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学习ing,谢谢分享
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这个帐物稽查管理办法很实用,谢谢楼主分享!
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