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制冷设备公司仓库管理制度,仓库流程操作、作业要求规范

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  我公司是一家专业生产低温柜(-40度)),超低温柜的(-40~-160度)制冷设备公司。结合本公司的实际情况制定的仓库管理制度,请大家指导:

  一、目的
  为了更好地发挥仓库存储、调配功能,规范仓库的材料管理程序,促进仓库的各项工作科学、安全、高效、合理地运作,保证仓库材料供应不延误生产计划的进度。
  通过制定本管理制度,指导和规范仓库人员的日常作业行为,对仓库各方面的流程操作、作业要求等管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标。
  二、适用范围
  半成品仓库、成品仓库、材料仓库
  三、责任者
  仓库管理员
  四、内容
  1、工作态度及作风
  仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;
  仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;
  对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
  2、原材料申购
  申购单应有统一的格式,仓管员按照生产计划或临时生产订单等,经清点仓库物料没有库存或库存量少于库存下限数量时,须填写《申购单》并根据生产或库存的实际需求,在申购单中写明申购的部门、内容、用途、名称、规格型号、数量、单位、需求日期及库存数等;
  或提供申购物品的样本、图纸、商家地址等,如有特殊要求在备注栏里说明;申购单上必须写明申购人,并由生产部门责人确认签字;
  采购部有权对申购单进行相应的审核、变动;申购单一式三联,一联交予采购部以采购物资等依据,一联交予生产部对照及跟踪材料到位等依据;一联仓库存根以便货物到时可清点入库数和是否已全数购买等依据;库管员每周应统计采购到货逾期量,申购上去的物资未按规定内到仓库时,库管员应提早与采购部沟通联系,并提醒并催办采购到货。
  3、库存与周期
  成品仓库常规产品有4大种类别,可按产品销售量来进行安全库存分类:
  A类阴凉柜系列产品是现有产品中销量最大产品。
  B类低温柜系列产品是销量不是最大,但销售量相对稳定的产品。
  C类立风柜系列产品是每月销量小于AB类,但是确实库存需常备的产品。
  D类环岛柜产品是市场销量不大,但确要储备的产品。
  安全库存是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货;如:突发性大量订货或供应商延期交货等,安全库存用于满足提前期需求;为了控制库存,可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律,每季度适当调整安全库存量,安全库存是重中之重也是导致车间停工呆料的一个重要环节。
  采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-供应商生产-发运到货(有时为第三方物流)的整个周期时间;库管员根据安全库存数量少于订货点时,应立即填写采购申请单;仓库按照内勤下发的月备货单数量对照库存量及时申购,申购单1-2天内填写好交与生产部和采购部;或生产部按照销售部临时决定提早作出临时安排生产任务时,仓库则按生产部临时决定或现场工作的要求来填写申购及时上报采购部;月生产备货单是库存数量的一个主要前提,仓库原材料达不到库存数应及时填写申购单;仓库与采购部共同做了一份库存通用材料的上、下线《采购周期天数的报表》,附明细表:xxxxx
  4、物资入库
  库管员接收到供应商物料到货后应第一时间通知品质部验收物料(包括原材料、半成品),质检部检验员会按照物质送货单的票据,来检测物料是否和采购单中的物料信息是否一致,物料规格及各项指标是否符合标准,验收合格的物资并在供应商送货单上签上检验员名字;仓库员将采购员购回的物资放在指定的检验区内检质部检验员进行检验,库管员清点数量、核对票据及金额是否正确;库管员凭采购员给的票据和检验员确认签字合格后,方可办理收货与入库办理手续及材料入仓等作业;库管员收货时必须有采购人员给的《采购物资票据》,没有票据必须追回,直到拿到票据为止,票据不到手材料不入仓的原则来办理入库手续,仓库人员有追回和保管票据的责任;采购物资票据有特殊情况采购部未交予仓管员时,采购票据最迟不得超过一个工作日内交予仓库,库管员与送货员共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,或由送货人员在送货单上签字确认实收数量,而库管员填写入库单应以实际合格数来办理入库等程序, 票据具有有可查性和追溯性。而入库单必须与供应商、物料名称、规格型号、数量、单价、总金额等应与送货单一致。入库单一式三联,一联交予采购部购回物料及金额的依据,一联仓库存根以便入库数及金额的依据等;一联交予财务部审核入库金额的依据。有当天送来的原材料当天处理完毕,入库后的原材料及物资进行分区分类摆放,如有特殊情况最迟不得超过2天。仓库须将物料报废、来料不良、客户退回产品等按类别分开放存;发现物料因时间和自然因素造成的问题(受潮、生锈、或损坏等),应及时用书面的形式向有关部门汇报。
  质检部检验员检验出不合格物料(包括原材料、半成品)时,库管员不得办理出入库等手续,而质检部应第一时间告知采购部及库管员,而采购部应立即做出物资不合格相应的处理;库管员应对不合格的原材料进行记录登记,并把不合格原材料堆放在指定的退货区内,并配合采购人员进行退换等其它办理;已输入电子软件的物品库管员必须冲红字重新开退换单,退换单上必须填写进货厂家、物料名称、型号规格、数量、单位、单价、日期等,并及时告知财务退换等原因;退换单一式二联,一联交予采购部给供应商退换物料的依据,一联仓库存根以便退换货物进仓数量依据等;已冲过红字的退换单不得写入库单上。
  5、物资出库
  仓库物资(包括原材料、半成品)出库依据是以市场部提供的生产单、生产计划、临时生产单等进行配料,按照市场部提供的生产日期,仓库按日期缓慢进行物质配料;而材料配料必须以技术部提供的物料名称、规格型号、单位、数量等材料实际要求来配,配好的物料必须在“生产物料领料单”上填写物料名称、规格型号、单位、数量等,并由领料人确认无误后签字,或按照临时单及部门主管临时安排的计划要求,仓库员提前配好所需的原材料,配好的原材料后必须通知相关部门的领料人进入仓库领料,并由领料人确认后签名方可让物资出库;仓库出库物料的原则是同一批(包括原材料、半成品)的物资做到先进先出;仓库任何人员无权给没有办理相关手续的物料出库;库管员凭出库单或领料单来输入电脑。车间或其他人员领出物资必须出具领料单,领料单必须要填写清楚,领取物资由领用班组负责人开单;仓库员接到领料单后,检查审核凭证手续是否齐全准确,认真仔细核对发货数量,做好物资出库帐目,如没有手续齐全的发货单一律不与受理发货。库存不足的将仓库现有物资数量发放,并通知相关入库部门及时入库物资,领料人重开领料单,按实际发放数量填写,领料单不妥之处,仓管员拒发物资。紧急时领用人没有领料单时,可由领用部门负责人先以电话通知仓库员,事后必须立即补办手续。
  6、工具(补料)丢失及报废
  仓库员首次领用工具保管责任人后确认登记,记录表上应填写领用日期、领用姓名、工具名称、型号、数量、备注等;各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责,换领必须在标准范围内以旧(坏)换新。工具需要退库时由工具保管人与工具一并送仓库退库,检验员应检验工具的完好性,如完好则在《工具退回表》上备注相应项目、退回日期并签字确认,而库管员冲红字形式入库;退回的旧工具如仍可使用或有一定损耗但不影响使用的产品,请领用人领用旧品继续使用,并注明领料单上写清楚旧工具领出;如可修复,可联系相关专业人员修复。如工具已经损坏,仓库则拒绝其退库。
  如发现工具没有在指定范围日期内使用损坏、遗失等影响操作,超过规定使用期一半的,按半价赔偿;在规定使用期一半以内的,按原价赔偿。工具的丢失,由责任人赔偿原价。公司应按照新旧赔偿或自行补购的方式来补齐工具。赔偿方式责任人应向仓库说明情况,由仓库写出损坏或遗失工具的金额后,在办理新的手续。
  为方便不常用的工具的借用应办理临时手续借用,工具借出必须填写“工具借用申请单”,说明借出时间、归还时间、用途、保管责任人等,经部门负责人与仓库所在部门负责人签名后,方可借用;仓库保管员负责借出工具的催还,如有丢失或损坏,按上述赔偿规定赔偿;工具归还时,保管员在“工具借用申请单”上签名确认。
  旧品的报废仓库应每半年或一年整理一次报废工具的清单,填写《工具报废申请单》,经仓库负责人核实与部门经理批准后,方可对报废工具进行处理。
  车间员工领出的物料需要另外补料时,领用人应实事求事说明补料原因,仓库员并在补料表上注明,如操作不当的仓库会按照领出物资损耗情况登记,如可再利用的物资仓库会另外注明清楚,登记表上必须写明部门、日期、原因内容、单位、数量、金额、责任人等,仓库则按照领出的情况等程序扣除费用,领用人应妥善保管物资,以免领出的物料发生遗失或损毁;仓库员对损毁的物资上报生产部,由生产部主要负责人确认签字,作为月底工资扣除的依据。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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学习管理新方法,让过去的问题不再重演。
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管的物体不一样,作业要求也是不同的, 增加知识储备是每个职场人必须关注的内容,加油!
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真的是很不错的资料
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