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酒店鲜活原料申购,仓库领料验收及仓储管理制度

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  1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报

  审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

  2、一般厨房原料采购由厨师领班及助理报日采购,由部门经理认可后即可购买。

  4、领取原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由助理或领班签字,各部经理批准。

  5、领取原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

  6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

  7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

  8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

  9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上各部门经理。

  10、仓管员在验收鲜活原料时应必须严格验收,如发现质量问题应当拒绝验收,厨房在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

  11、仓管员做好货物验收单,分类列出,以便于成本核算。

  12、所有入厨房的食品由厨师助理或厨师领班负责。楼面的由助理或主管负责。

  13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

  14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

  15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐。

  16、一切干湿货物要有明确分类储存记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度

  17、仓管员如发现到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部门取得联系,如不能解决问题,需上报总经理。

  18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

  19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

  20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

  21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。

  22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经各部门经理签字认可。

  23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

  24、仓库保管在一天结束后,将各部门领料单好日报表,为确定日清日结的食品毛利提供依据。月底上交财务部核算。

  25、楼面原材料申购,由该部门经理助理或主管负责写明数量、品名,经部门经理批准后交采购部。

  26、厨房原材料申购,由该部门经理助理或主管负责写明数量、品名,经部门经理批准后交采购部。

  本制度由财务部、供应部负责解释,经总经理签发后执行。
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