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一、仓库进仓前的准备
采购部提前3天通知仓库主管,仓库主管了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的位置。
1.1商品进仓安排
仓管员凭《送货单》核对商品点数进仓。凡外包装有破损的商品,必须开包验收。易碎品重点检查,其他的商品可以收样检查,并仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品摆放好。具体流程如下:
1.1.1、仓管员根据仓库主管已审核《采购订单》内容准备成品收货。
1.1. 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过采购部同意和取得采购部有权人的书面通知后才能超量收货。
1.1.3、仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于质检部进行材料检验。仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后,质检部在送货单上签字并在货品上贴质检部质量确认标识,确认后方可入仓。 对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上上报仓库主管出《退货单》,仓管主管通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回。
1.1. 4、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
1.1. 5、仓管员在填写一式三联《入库单》,并由仓库主管审核生效。经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
1.1. 6、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
1.1.7、对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录
二、仓库出仓的准备
销售部应在每天下午16时前将发货情况通知仓库主管,仓库主管接收有关商品的出仓资料,安排发货人员,联系配送部门,通知仓管员做好商品出仓的相关工作。
2.1 商品出仓安排
仓官员根据《出库单》等有关单据,逐一核对商品点数出仓,并指示协助搬运工按照出车车务货单,分开摆放各地商品,不准乱摆乱放商品。具体流程如下:
2.1.1、仓库主管根据销售部传来的 《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部检验合格后填制《装箱单》,交由仓库主管审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品在仓管员安排协助下分类放到相应的仓库存放区域。
2.1.2、质检部将《装箱单》汇总导出由仓库主管审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
2.1.3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和对应的《出库单》发货。《出库单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
2.1.4、商品出仓时必须按先进先出的原则。
三、定期仓库盘点流程
3..1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区等区分成几大区域分别得出存货实存情况。
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