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为加强成本核算,规范材料采购、保管和出库程序,保证安装维修用料,加速资金周转,特制定本制度:
一、材料采购
1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作,对各类库存材料经常进行检查盘点,按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购计划单。分管经理在接到保管员计划单审核后,应当天向供货方联系,及时发货不得影响正常生产,并要求供货方随货提供该批货的规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库,签字并于每月30日前报总经理核帐。
2、库房保管必须合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应按照类型及规格型号设立明细账;财务与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格材料、压库材料、返修材料应分别每月上报总经理和分管经理。
3、必须严格库房管理规程进行日常操作,保管员对当日发生的业务必须及时记录,做到日清月结,确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细账与库房进行核对,确保两者的一致性,每月盘库一次。
二、出库管理
1、各类材料的销售,特殊情况安装或维修可由施工人员按现场情况暂时领料,完工后三日内补办相关手续。
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