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目的是为确保公司仓库所有备品、成品、原料等资产的储存﹑搬运及出货过程中品质与安全、达到客户之需求,准确无误的将成品运交于客户,做到仓库五原则:先进先出﹑适时适量﹑账务一致﹑看板管理﹑每月盘点。
一:物资的验收入库 (涉及“入库单”,“入库汇总”)
1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库,并按月份填写“总入库单“。
2.对入库物资核对、清点后,库管员及验收入库,经经手人签字后,库管员、财务各持一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。库管员必须做好各类物料和产品的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、表三者一致。根椐工程用量及仓库库存情况与采购合理确定采购数量,保证材料的供求又不积压过多资金。
3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
(1)未分类采购及无主管确实之采购。
(2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
(3)与要求不符合的采购物资。
4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。
二、物资保管 (涉及“原材料库存月报表”,“工具领用返还表”)
1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四定位“。
(1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
(2) 三清:材料清、数量清、规格标识清。
(3)四定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。
3. 库管员应做好各种工具的领用及返还登记,按要求填写“工具领用返还表”。
4.库管员每月28日之前须详细盘点原材料并及时填写“原材料库存月报表”上交至财务。
5.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发 (涉及“领料单”,“请购单”,“出库汇总”)
1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上生产班长或经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资,按月份填写“总出库单“。
2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人,领用人主管签字,方可发放。
6. 以旧换新物品主要包括、工具、阀门、油嘴、枪、节能灯等。
四、物资退库 (涉及“废品损失报告单”)
1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2.废品物资退库,库管员根据“废品损失报告单“进行查验后,入库并做好记录和标识。
五:各类单据管制
1.入库单:入库人员必须严格填写入库日期、产品名称、计量单位、入库数量。所填写之单据需生产主管签字确认,入库单据不得涂改。
2.送货单:根据销售部门的调拨单,库管员如实填写所送货地点、产品规格、发出数量,并签字确认。填写完整出货单后销售主管签字确认后方可发货。
3.调拨单:销售部门按照客户需求填写调拨单到仓库,通知仓库发货。销售部门应填写清楚收货公司全称、收货公司详细地址、调拨产品规格、数量,交由销售主管确认后方可交至仓库调拨。单据应保持干净、整洁、不得随意涂改、空白处应划去或备注“以下为空”字样。
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