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为持续提升公司仓储管理水平,确保物料存储安全、规范出入库流程、做到账实相符,现要求各仓库责任人员依据《仓库自查自纠项目清单》进行全面自查。
本次检查涵盖区域与5S管理、收发料管理、账务管理、标示管理及财产管理等七大项目,系统性识别当前作业中存在的不足与风险点。
请各位同仁本着实事求是、对工作高度负责的态度,逐项认真检查、客观评分、如实记录问题点,并制定切实可行的整改措施与计划。
1.目的: 本标准检查表用于规范仓库日常管理工作的自我检查与评估,旨在发现问题、持续改进,保障仓库作业安全、高效、准确。
2.范围: 适用于公司所有仓库管理人员及责任区域。
3.评分标准: 请根据检查内容的实际情况,参照以下等级在“评分”栏填入对应字母:
A (优秀, 90分以上): 完全符合标准,无任何瑕疵。
B (良好, 80分以上): 基本符合标准,仅有轻微可忽略的偏差。
C (中等, 70分以上): 部分符合标准,存在需要改进的一般性问题。
D (合格, 60分以上): 刚刚达标,存在多项需重点关注的问题。
E (不及格, 60分以下): 未达到基本要求,存在严重问题或风险。
4填写要求:
“存在的问题”:必须具体、清晰描述,例如“A区货架第三层物料摆放超出定位线”,而非“摆放不整齐”。
“整改措施”:需具有可操作性,明确“怎么做”,例如“1. 今日内将超出物料重新整理归位; 2. 在班前会上重申定位摆放标准”。
“整改时间”与“预计完成时间”:需填写具体日期,以便跟踪验证。
5.频率: 建议每周或每月定期自查一次,并作为工作交接与持续改进的依据。
6.附件:《仓库自查自纠项目清单》
自查总结:
本次检查共发现主要问题项,其中严重问题(评分为E或D) 项。
主要问题集中体现在:____________________________________________________________。
整改优先级建议:_______________________________________________________________。
检查人(签名): 日期:____年__月__日
复核/主管(签名): 日期:____年__月__日"
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