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此作业流程主要针对的料品是采购件。采购件分两种:一是应检料品,二是免检料品。
一、“应检”采购物料
1、供应商送货,仓管清点数量,送货单交文员;
2、文员进行采购单收料作业维护,送货单注明收料单号码;检验送货单无问题后,仓管签单,文员作料帐处理,将送货单交QC部文员;
3、QC文员根据收料单号码,转入检验资料,列印出“进料检验单”后,将检验单交IQC;
4、IQC根据“进料检验单”进行检验,填写检验单内容,判定结果后交QC文员;
5、QC文员将IQC填写结果维护入系统,后转入验收(退)作业处理,在检验单注明对应的验收(退)单号;
6、将来料检验单(自留底一联)与送货单交物料部文员;
7、物料部文员进行分别对判定OK与NG的采购料品,进行验收和验退维护;
8、进行料帐处理更新库存在手量。
10、判定结果为“NG”的进行退料单的列印,请相关确认后,作来料退回供应商处理。
二、“免检”采购收料流程
1、供应商送货,仓管清点数量,送货单交文员;
2、文员直接进行采购单验收作业维护,送货单注明验收单号码;
3、进行料帐处理更新库存在手量。
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