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一、进仓管理
原材料、低值、包装物采购进仓
按对方送货单验收品种、数量、规格,如有质量问题、数量差异,在备注里注明,进仓单数量按实收数量填写、单位名称写供应商单位名称,经验无误后连同送货单一同交到财务(如送货单无金额,先交到春艳手让她写明单价、金额再交到财务。
半成品、产成品进仓
车间完工产品经仓库管理员验收制产品进仓单,仓库管理员需写明进仓年、月、日、半成品、完工产品所属车间、品种、规格、数量及验收人签名、车间管理人员签名,如需说明,在备注写清。
二、采购退货
验收过程中发现产品品种、规格、质量、数量不乎,先与采购部门勾通,如需退货,直接拒收便可,不用办理进仓与退货手续,但如已办理验收手续,在使用过程才发现质量、数量问题,经双方勾通、确认办理退货手续,仍以原进仓单填写日期、品种、规格、数量,数量以负数(或红字)填写,表示冲减进仓数,经仓库签名退货,对方签名确认收到。
三、原材料、低值、包装物、半成品领用
管理部门、生产部门领用原材料、低值、包装物、半成品,仓管理员一律填写出仓单,单据需写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、领料人签名,如需说明,在备注写清,还有单上要注明领用部门(如何车间、采购、销售、财务部门等)。
四、销售出货
仓库根据销售部门开出送货单(或销售单)发货,并制产品出仓单,写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、对方单位签收。给财务联送货单必须由销售人员注明单价、金额。上软件后,销售单里设置了制单、仓库发货人签名、对方单位签收后仓库管理员可不用另行制出仓单,但目前我们单位开出的送货单没仓库管理员签名这项,仓库管理员就必须另制一张出单位,以证已发货。
五、销售退货
产品发出后发现质量问题发生退货,仓库管理员经验收后以出仓单数量用红字(或负数)表示冲减发出数,写明退货单位、产品名称、规格,备注中写上退货原因,仓库管理员签收,交销售人员开红字销售单,写明退货单位、年、月、日、数量、金额、原因,连同仓库验收的红字出仓单一同交由财务记帐。
六、发外加工
原材料采购发外加工需做假进、假出手续,也就是:从甲处购入原材料,没正式经仓库验收入库,直接发外加工,再回仓库,由采购部门制假进、假出手续,即制与供应商发货单一样数量、金额的进仓单(大进仓单,因为要跟供应商送货单据,凡对应供应商的,统一制大进仓单),单位名称写供货单位名称,日期按对方发货单日期,然后再制一张出仓单(上软件后是制委托加工单),单位对应委托加工单位名称,数量、金额按进仓单上的数量、金额一致,这样一进、一出,仓库实没虚增任何数,不会影响仓库数,而财务又能根据供应商单的送货单、采购部门的假进、假出单及时记录应付供应商往来数及实物实在何处,应收何单位数。
原材料加工回来后,仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据,与直接采购进仓的大单区别开来,方便查找、核对,进仓单填写好委托加工单位名称、品种、规格、数量,如要说明对应何批发外加工产品、数量,在备注中说明。
本厂生产的半成品发外加工,制委托加工单,写明发外加工单位、发外加工时的年、月、日、本厂发出品种、规格、数量、金额、发货人签名、备注等。加工回来后仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据,填写方法与原材料采购发外加工一样。
七、盘点
因要正规、完善管理,需本月月初对所有仓库、车间、管理部门的原材料、低值、固定资产、产成品、包装物、半成品、生产领用、未用原数数、包装物、物料等数量、金额(金额由采购、销售、财务部门配合取数)进行盘点,初始入软件,请各岗位人员配合,谢谢。
车间管理员每月盘点
车间管理员每月月底必须盘点车间半成品、未用原材料数量,并填写每日完工进仓半成品、产成品产量一览月报表,算出当月各自的产量,于下月月初交财务进行成本核算。
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