8.收发
8.1入库
8.1.1仓管员将供应商的《送货单》与《请采购单》进行核对,供货商超交货物不能超过规定范围
8.1.1.1 当交货数量超出规定范围时,超出规定范围的部份必须全部退回,对收货数量开立《入库单》进行收料。
8.1.1.2当交货数量不足《请采购单》要求数量时,仓管员应在供应商的《送货单》上注明实际的收货数量,并要求供应商签名确认初收物料暂放于来料待检区做好标识,同时开出《来料检查报告》并及时知会IQC进行来料检验,仓管员依据IQC检验报告及《入库单》核实数量并进行入仓并按区域存放,同时进行帐务处理;对不合格货品,仓管员及时安排人员放入到退货区并通知采购和生管,要求供应商在三天之内把不合格品取走。
8.1.1.3 退货之后的补料程序同8.1.1.1 、8.1.1.2。
8.1.2退料入库
生产制程过程中发现不合格品、生产计划完成时之余料、订单取消之剩余物料,由生产单位填写《退料单》并注明原因,物料状况(良品或不良品)、制造单单号,经生产、品质和生管确认后退到仓库,如果是属来料不良的物料,仓管及时开出《退货单》并知会生管和采购跟踪处理,且仓管应将退料进行区域存放,并做好账册工作。
8.1.3 半成品、成品入库
8.1.3.1 半成品、成品由生产单位装箱后,生产部开《半成品移交单》和《入库单》(成品),经QA抽检合格并在外箱上盖印QA PASS后将半成品、成品送至相应的仓库《入库单》(成品)上必须注明成品的编号、名称、规格、数量、制造单号,且所入库的成品依制造单箱数进行入库。
8.1.3.2 仓管员在收到客户退货单和退回的成品,在确认数量无误后,及时知会品质课,同时做好帐目工作。
8.2 出库
8.2.1 原料出库
8.2.1.1发料:
计划内的发料由生管根据生产计划和物料齐备状况,下达《制造单》,审核 确认后交仓库和生产,且仓库及时备好物料并通知生产部进行领料,仓管员根据《制造单》“先进先出”原则发料并销帐,如果库存数不够订单数时,当物料入库后及时知会生产部开《领料单》进行领料,补够订单应领数。
8.2.1.2 生产补料:
生产过程中因损坏或其它原因造成需补料时,由生产部填写《补料单》,注明补料原因及负责人, 经部门主管、生管审核后高总批准,待生管补料回厂之后,再开《领料单》,经生管审核后到仓库领取,如生产过程中属来料不良补料,不需开《补料单》,先开立《退料单》(依8.1.2不良品退料流程)将不良料退回仓库,再开《领料单》经生管审核后到仓库领料。
8.2.2 退货出库:
针对来料不合格品或上线后的来料不合格材料,仓管员开出《退货单》并在《退货单》上注明不良原因经生管审核后,再给采购签名确认,经财务核准高总批准后,采购联系供货商取回(三个工作日完成),并由采购和生管跟催供货商补齐订单数量,同时仓管员及时做好退货并销帐
8.2.3 报废出库:
仓管员把不能使用的不合格品开出《报废单》,经部门主管审核高总批准后,方可报废出库。
8.2.4 成品出库
8.2.4.1 经客户检验不合格的成品,品质部和业务及时知会生管,生管同时书面通知生产部返工,生产部收到返工通知后,及时开出《领料单》,经部门主管、生管确认后到仓库领成品。
8.2.4.2 经客户验收合格的成品,生管根据《出货计划表》下达出货指令到仓库,仓库收到指令后及时清点好成品数量,并核对柜号、车牌号、封条号和装柜的货品是否与装柜资料相符,如有误知会生管和业务,直到无误后,开出《送货单》给业务签收确认,并同时安排出货装柜。
8.2.5 送、领物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发;遵守货仓收发料的原则,严禁无单发料,对违反者罚款20元;严禁收发已确认的不合格品,特殊情况需征得上级和品质部门的书面通知,且严禁私自使用货仓物品,违反者记小过一次,情节严重者辞退处理。
9.搬运
9.1搬运时,重物放于底部,重心置中并注意各层之间防护,堆放整齐咭板上,用叉车匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物料堆放不能超过区域规划道路为限,高度不超过170CM为原则。
9.4人力搬运要轻拿轻放,放置于地面要平稳,遵守《电梯安全使用原则》。
9.5下雨时应对搬运物料进行防淋措施。
10.表格(见附件)
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制定人:周少军 制定日期:2009-04-11 批准人: |