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分享公司直销仓库管理办法,这对企业的正常运作,规范管理劳动者的行为,无疑有着非常重要的作用,企业应给予高度的重视。
1.目的
为了规范公司直销仓库的管理,制定本办法。
2.人员设置
2.1直销仓设仓管人员二人:仓管员、帐务员,组成仓管小组,负责管理仓库;
2.2帐务员任仓管小组组长,负责仓库管理日常事务协调处理;
2.3管仓人员由公司挑选指派,隶属公司帐务部管理;
2.4仓管员主要负责仓库实物的管理;帐务员主要负责仓库帐务的管理;
2.5管仓人员半年内须轮岗;
2.6管仓人员的待遇公司统一规定;
2.7直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。
3.进货流程
3.1业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况,填写发货计划,交公司服务部组织发货;
3.2发货计划员发货完毕后,填写《发货清单》,交服务部函件收发员传递给直销仓帐务员;
3.3货物到仓后,帐务员根据《发货清单》所载货物,认真核对,协助仓管员组织货物入库,并根据实际入库情况填写《入库单》;
3.4《入库单》经帐务员、仓管员签名确认后,由帐务员整理保存,并根据以登记帐册;
3.5由公司进货采取内部调拨形式,以数量为计帐单位。
4.出货流程
4.1经销商开提货单提货,经公司业务人员签名确认后交仓管员发货;
4.2仓管员发货完毕后,填写《出货单》,经业务人员签名后交帐务员整理保存,并椐以登记帐册;
4.3客户提货采取数量、金额双计量方式记帐,以金额作为与客户结算的依据;
4.4出《出库单》,提货(或调货),仓管员收到后可直接发货,流程同第4.2.条;
4.5如所收公司开出《出库单》是传真件,则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存原件;
4.6所有提货单据须有开出单位公章;
4.7如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的,仓管员应通过其他方式取得业务人员的确认(如传真、电话等)。业务人员返仓后补签确认。
5.差异处理
5.1差异处理须填写《差异统计表》;
5.2进货差异在《差异统计表》内反映;
5.3盘点差异在《盘点记录表》内反映。
6.实物管理
6.1库存产品每两周盘点一次;
6.2盘点由仓管组长负责组织;
6.3盘点须填写《盘点记录表》,由盘点人员签名留存备查;
6.4所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放,码堆整齐、堆码上应有该库存卡,且卡物应一致;
6.5仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗,确保库存产品安全、保持仓内整洁。
7.破损处理
7.1破损处理须填写《破损统计表》;
7.2来货破损、出货破损、仓内破损在《破损统计表》内反映;
7.3破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置,由公司派员处理;
7.4杜绝仓内人为破损。
8.帐务管理
8.1帐务员根据进出仓单登记帐本,每日结帐;
8.2帐务员、仓管员每日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符,及时查找差异原因,做到日清月结;
8.3所有单据、报表须按规定填写,不得缺页漏项;
8.4帐务、报表单据须清楚、完善;
8.5帐务凭证(帐册、报表、单据等)应妥善保管,《入库单》、《出库单》、票据、帐册须订本保存,报表分期保存;
8.6帐务凭证须保存在公司配置的档案柜内;
8.7帐务凭证(帐册、报表、单据)应定期(一般为一季度)带回公司存档。
9.货款管理
9.1有铺底的合作经销商货款须每日算清月底结清,发货额度和月中回款由业务部确定;
9.2无铺底的合作经销商须带款提货,每笔结清;
9.3工程货款按客户与公司所签合同执行 ;
9.4所收货款,如系银行汇款或现金,金额五万元以下的,当场提货;五万(含五万)元以上的,银行收妥货款后提货),金额十万元以上的银行汇票,款到提货,其他票据,款到提货;
9.5货款存入公司指定银行帐户,严禁挪作他用。
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