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公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定

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发表于 2021-6-30 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了加强公司财务管理,强化费用控制。特制定制度如下:

一、适用范围: 公司全体员工费用报销管理。 各部门负责按照制度执行。

二、费用报销审批权限:
1、公司的费用开支均由各部门审核,再经财务审核实,最终批核权由总管审批。
2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。财务不得在未批准下予以支付报销。
3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销,出差用的借支应提前上报审核批准。

三、费用报销流程
1、当费用发生后,报销人必须在一周内填写有关的报销凭证,并办妥审批手续,再送财务审核,超出一周的费用不予报销,责任自负。2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人。
3、借款: 当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。 借款时写清借款的理由或用途,报准后方可支付。
4、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。 借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。

四、报销凭证:
1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。
2、差旅费报销应填写《付款凭证》,附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件,必须注明相对应的人和日期。报销日期应和外出登记日期相符,不符者不予报销。
3、应酬费报销应填写《付款凭证》,附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。
4、特殊报销:宴请、接待特殊客人所产生的费用,可直接请示总管批准后,财务予以报销。对临时来访客人,需在外面招待的,部门经理可及时发短信请示总管。
5、如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人撤消报销。
6、所有票据必须真实,如发现作弊时,公司将按票面金额的两倍处罚当事人。行政和财务部门没按实际进行审核的,如发现徇私作弊时,按报销面值处罚审核人。

以上贴子已是全文,若需要此文档,可在下方进行下载。

公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定.docx

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发表于 2021-6-30 09:58:33 | 显示全部楼层
成品仓会有仓管员出去送货,车费,生活费都会报销的。
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发表于 2021-6-30 15:55:16 | 显示全部楼层
只要发生的费用真实、合法都可报销。
但是有的同事就把自己之前花的东西报到出差里面来。
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发表于 2021-8-7 16:31:30 | 显示全部楼层
这个比较实用。。。。。。。。
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发表于 2021-12-24 16:33:36 | 显示全部楼层
初看内容就比较实用
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发表于 2022-2-25 11:07:41 | 显示全部楼层
这个实用,借用了
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