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总流程:
订单销货流程:订单(业务)-----PMC(计划生产)------销货(业务)
采购流程:请购单(PMC根据订单)-----采购单(采购部)-----收货(仓库)----检验(品质)----仓库审核
生产流程:工单(PMC根据订单)----领料单(PMC)----退料(生产)-----入库(生产)
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一.工程部
1.商品信息
1)作用:将商品信息建入系统中
流程:需求部门(如业务部)提出申请------编号(研发部)----录入系统
2.BOM
1)作用:将BOM资料信息建入系统中,做为系统生产,采购之基准
2)格式:与ERP标准格式相同。需打印受控。
3)留底:工程部/文控(受控存档)
流程:工程师制作--------工程文员录入系统打印-------工程师审核--------文控(反审)
3.其它出库单
1)格式:与ERP标准格式相同。
2)留底:工程部/仓库
3)说明:《出库单》仅在工程部打样领料时使用.
流程:需求部门制作------PMC签核-----仓库审核过帐
4.其它入库单
1)格式:与ERP标准格式相同。
2)留底:工程部/仓库
3)说明:《入库单》仅在工程部打样入库时使用。
流程:需求部门制作-----签核1(QC)-----签核2(PMC) -----仓库审核过帐
二.销售部
1.客户资料
作用:将客户资料建入系统,做资料存档及业务流程使用.
流程:业务员录入
2.报价单
1)格式:审核后的订单输入ERP系统。
2)留底:销售/PMC
流程:业务员制定----审核-
3.订单(业务订单/生产通知单)
1)格式:审核后的订单输入ERP系统。
2)留底:销售/PMC/财务
流程:业务员制定---审核(蒋总审核)------业务员打印(发给PMC.财务)
4.销货单(销售出货单)
1)格式:自订格式。
2)留底:销售/仓库/财务/品保
流程:业务员录入打印--------财务签核-------仓库审核过帐
5.销退单(销售退货单)
1)格式:自订格式。
2)留底:销售/仓库/财务/PMC
流程:业务员录入----签核(蒋总)----公司仓库收货----品质部(判定结果)-------仓库(收货)审核过帐
6.说明:样品单与订单流程一致.
…………
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