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家饰厂仓库管理制度,原材料与成品入库、仓储与搬运

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  一、目的

  加强生产物料管理,规范作业程序,保证库存产品质量,防止操作错误。

  二、适用范围

  适用于仓管课的作业流程

  三、权责

  1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。

  2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范,负责向供应商解释本公司收货流程。

  3、加工、开发和品管部门配合实施。

  四、参考资料

  1、ISO9000标准

  2、《仓管职责》

  3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》

  4、《产品标识和可追溯性程序书》

  五、作业指导

  ㈠原材料作业

  1、准备工作:

  ⑴根据生产计划安排工作计划;

  ⑵根据采购之《订购单》(以下简称“订单”)编制《收料计划表》,内容包括:产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。

  附注计算方法:

  ①需求量=单位用量×生产数量

  ②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数

  ⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库,必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管,务必使材料在预定日期内入库。

  2、收料程序(包括自提和送货):

  ⑴根据订购单核对送货之明细;无完整规范之《送货单》者一律拒收:

  ①核查是否具附《送货单》;若无则转至采购部处理;

  ②核对《送货单》内容:订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途;若不完整规范转至采购部处理;

  ③清点并核对送货数量;查看产品标识是否齐全规范,否则拒收;

  ④配合供应商将所送货物搬运至待检区;

  ⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”;

  ⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上;

  ⑵送检

  ①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》,一式五联,填写内容:用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。

  ②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。

  ③根据检验结果填写《收料计划表》。

  ⑶入库

  ①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》(一式三联),内容包括:公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人(收货人和质检人);并请收料人和质检人签字;

  ②每天下班前填写《收料日报表》(一式三联),内容包括:公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途;并将第1联放入《收料日报表》档案夹内;将第2联交与采购部,第3联交与财务。

  ③根据品检之《来料检验报告单》,将合格品搬运至合格品区域之对应位置,不合格品搬运至不合格品区域内,并码放整齐。(注意:《物料标识卡》分为四色,不同季度使用不同颜色)

  ④将《来料检验报告单》(合格的)的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面,并据此在下班前完成登记帐册和帐卡,登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。

  ⑤将《来料检验报告单》(合格的)的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面,附在《收料日报表》后,在次日交与财务部。

  3、退货程序

  ⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时,加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料(参见发料流程);挑选或再加工结束时,加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门,与《不合格品处理单》转入收料流程;

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

家饰厂仓库管理制度,原材料与成口入库、仓储与搬运.doc

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