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为加强产成品的管理,提高管理质量,加强有关人员的责任心。根据本公司实际情况,特制订本管理规定。
一、成品入库
1、产成品入库必须严格按照规格、负差、规定地点摆放。
2、每日上下班必须进行交接班记录。交接班内容包括:每班入库产品的规格、数量(支数)、重量、负差、摆放地点,交接人员核实后双方必须签字。
3、核实无误后,成品库保管员写出一式三联入库单,并有保管负责人、保管员、车间统计确认后签字。签字后的入库单,分别交保管留存一联,车间统计一联,每日随生产日报表交财务一联。
二、成品出库
1、销售部开出一式四联提货单,提货单须注明提货单位、货物名称、规格、数量、负差。销售部留存一联后,其他三联交与提货单位有关人员。
2、发货人员根据销售部开具的提货单发货。货物进行电子磅称重后在发货单上注明货物原始重量、负差、件数,并签名。将过磅单附在上报财务单据后面(如遇负差要求不一或出现锈蚀情况,应及时与业务员沟通,在决定是否装车)。货物装完后留存一联,将剩余两联交提货单位到磅房过磅。
3、磅房过磅后,打印一式四联过磅单,一联留存,一联交成品库,两联交提货单位到销售部开具商品出库单。
4、销售部根据成品库签名后的提货单及过磅单,开出一式四联出库单。出库单必须注明提货单位、货物名称、规格、数量、重量、单价、金额。开单人员签字后,一联(白联)留存作为备查,其余三联及提货单交提货单位到财务办理结算手续。(对开具错误出库单人员,每次罚款5元)。
5、财务人员审核后,在出库单加盖财务结算章后,留存提货单及一联出库单(红联),其余两联一联随提货单位同行,一联作为出门证。
6、本单位自用钢材手续依据以上出库手续办理。出库单必须注明用途,并有批准人及领用人员签字。
三、账簿登记
1、成品保管员、统计必须每日根据报送的入库单同时进行账簿登记、电脑输入。
2、保管员、统计员必须每日根据提货单分别进行手工帐登记及微机出库输入。
四、对账
1、出库单截止时间为每日零点,以过磅单标明时间为准。各部门以此为准作为账簿登记、对账的依据。
2、每日业务终了,账簿登记完毕。统计与成品保管员;销售部出库单开具人员与统计人员;磅房与财务人员;销售部与财务人员。必须进行成品的出库数量、重量、金额的核对。最晚对账时间不得超过次日上午10点。
3、门卫人员以出库单显示日期,将当日收取的作为出门用的出库单,次日9点报送财务部。
4、以上各部门在对账期间,如数据出现不符,应及时找出原因,进行调整。不得拖延。否则对责任人进行相应处罚。
五、库存管理
1、成品应按规定的跺位、负差范围按顺序存放,同一负差范围的产品应存放一处。总库存超过50件的品种集中存放,不得分开存放。所有成品库人员应合理调配时间,进行库存商品整理,不满一件或半件应在本规格跺位中单独标明(含重量、支数)。
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