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仓库单据管理办法,仓库单据开单、填写、流转、保存规定

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  仓库单据管理总体原则:

  物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证。

  物控部要做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

  一、入库单

  1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单 。

  2.入库单流程:材料入库采购人员确定—质检员质检—保管员核对数量无误后填写一式四联入库单,第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为采购联。质检部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库。

  3.入库单的填制:入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、工整。分别由采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。

  4.验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。

  5.对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表,并与财务部数量科目核对相符。

  6.单据保管:入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定,装订成册由仓库保管。

  二、产成品入库单

  1.办理入库依据:依据生产部门填写入库表及入库记录,填写本入库单,要详细注明名称、规格、数量。办理产成品入库,同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。

  2.入库流程:每班班长根据填写的生产日报表报保管员—由质检员进行质检—保管员核对数量确认无误后填写入库单,本单一式四联,第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第三联为质检联;第四联为生产联。

  3.入库单的填制:入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记录表,登记产品数量、规格、型号。一式四联入库单分别由入库员(生产部)、检验员、保管员同时签字,按产成品入库流程办理,未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。

  4.对帐:入库单月末合计数量与财务部相对应科目及生产部月报对账相符。

  5.单据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。

  6.验收:注意品种、数量、规格、质量有无问题.

  三、领料单:

  1.依据:由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。

  2.单据保管:按照原料种类分别装订成册。

  3.对帐:月末领料单、材料收发结存月报表、财务对应会计科目一致。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库单据管理办法,仓库单据开单、填写、流转与保存规定.doc

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下载,以备后患咯~
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好文,学习
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再此偶深深的向库管易网站管理员致敬!!!!!!“感恩图报”,这是我们中华民族的本色!交流和学习更是库管易网站的文化!
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