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1.目的
为使本公司的五金仓库管理规范化,做到仓库实物和账务一致,保障安全高效生产,特制定本制度。
2.适用范围
本规定适用于本公司五金仓库所属物资的管理。
3.定义
五金仓库内物资有低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等。
4.职责
4.1.五金管理员:
4.1.1.对验收合格的低值易耗品、机物料、劳保用品等五金物资进行出入库管理,
4.1.2.负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单,并负责跟踪订单部分的货物到货情况。
4.1.3.入库的低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等编号及标识。
4.1.4.每月编制《月度申购计划表》。
4.2.物料计划科主管:
4.2.1.审核五金仓库《申购计划表》,并提交工厂经理及总经理签字审批。
4.2.2.负责五金仓库的日常管理。
4.3.采购员:
4.3.1.依照五金仓库提出的经相关授权人最终核准的《申购计划表》进行采购。依照请购内容联络供应商与五金仓库人员共同,确立采购规格。
4.3.2.负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单,并负责跟踪订单部分的货物到货情况。
4.3.3.负责所有五金物资的费用报销。
4.3.4.负责购买月度申购及平时的零星物资采购。
4.4.财务部:
4.4.1.负责各类物资的价格维护。
4.4.2.负责审核费用执行与预算管控。
5.内容
5.1.物资申购
5.1.1.批量物资:
5.1.2.实行按月申购制度,物料计划科每月月底25号之前编制《五金物资月度申购表》(年度协议物资进行分类),并与使用单位沟通,结合生产计划,识别出物资明细,并于当月27日之前提交工厂经理及总经理核准后,在次月1号之前复印一份交由采购部,采购将当月各类采购量通知相应供应商。
5.1.3.每月25日为当月物资补充申请日期,各部门需在22日之前提交经车间经理签字的物资购买申请单,仓库在23日前提交汇总的申购清单,24日之前提交工厂经理及总经理签字,采购员当日将各类采购量通知相应供应商。
5.1.4.非批量申购物资:属于零星物资的申购需先填写《物资购买申请单》(一式三联,其中一联购货人留存,二联转采购部,三联仓库留存,按照事前审批相关规定),经各级部门主管核准后方可进行采购。属于零星用件的随用随购。
5.1.5.申购的范围:低值易耗品、机物料、劳保用品、大型固定资产等。
5.1.6.QAD订单建立:《五金物资月度申购表》属于年度协议的物资由五金仓管在每月2号之前建立上月物资订单,《五金物资月度申购表》不属于年度协议的物资由采购每月2号之前建立上月物资订单。对于月度申购以外的零星物资,采购应在收到《物资购买申请单》当日或者验收完毕1个工作日内(当时无供应商)在QAD内建立订单。
5.2.物资入库
5.2.1.五金物资供应商送货到厂后,采购员需通知:请购部门、五金仓管共同到场验收:
a.待验物品如为设备模治具,依照相关技术协议或者合同所列标准执行验收。
b.五金采购依据《物资购买申请单》及《送货单》内容核对物品的数量,包装、规格有无异常。
c.五金采购确认OK后,由申请部门依据请购内容结合生产需要进行功能验收,如需要投入生产后依据生产使用状况判定的,申请部门可以先对物品进行初步验收,待生产使用验收后,再做综合验收判定。
d.生产验收中如需依靠我司制造出来的产品特性来判定五金来料时,由质保部负责出具对应产品的检验报告来判定来料。(如产品尺寸、外观、环保性等)
e.对于暂时无法入库的物资时,可暂放于库内待验区,由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
h.到货时间:对于月度申购物资(每月1号申购单转到采购,供应商原则上必须在收到订单五天内发送到仓库;对月月度申购物资递补物资(每月25日申购单转到采购),供应商原则上必须在收到订单三天内发送到仓库。
5.2.2.初步验收合格时:
a.对于核对无误的,五金仓管应于收货当日开具《入库单》,并经会签后4个小时内完成QAD
订单验收,每天下班前将当日所收的《入库单》采购联转交至采购部。账务要做到日清日毕,帐、物相符。
b.五金仓管将入库物资进行规定区域摆放,新增物资建立物料卡。
c.申请单位开出《物资领料单》,领出使用或使用验收。
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