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一、仓库管理职责
①仓库部协调采购部依据采购单对入库产品校核、登记,物料的入库核对、报检、储存、防损等工作;
②仓库部协调业务部依据业务单对出库产品登记单校核、装卸、搬运、发货等工作;
③采购部和仓库部共同负责废弃品处理工作;
④仓管部对原材料的检验和不良、不合格料退货处理;
二、入库
①依据采购部采购单所列原材料的名称、数量进行核对、清点、技术部检验合格确认签字填写入库单方可入库。
②采购单与入库单审计整理与管理保存。(入库单:采购经办人、库管员、财务部各持一联做账,采购经办人持三联入库单找财务部报销。)
③入库流程:采购部采购------技术部验收签字------仓库部收货签字------仓管部存档一联入库单据。
三、出库
①依据业务部业务单所列产品的名称、数量进行核对、清点、双方部门经办人及各部门经理确认签字后填写出库单产品方可出库。
②业务单由仓库部保管,出库单交予业务员自行保存。
(出库单:业务经办人、仓库部、财务部各持一联做账,业务经办人持三联出库单报找部门经理申报业绩。)
③出库流程:业务部出具业务单-----业务部门经理签字-------仓管部门经理核实签字-------仓管部出具出库单发货-------仓管部存档业务单。
四、损耗统计
①负责运输损坏品、搬运损坏品、生产废料进行统计。
②每月将损耗物品做一个报表,由行政负责调查原因并归类处理
五、废品处理
①负责废弃品处理工作并且填写保管废弃品确认单,所得款项经采购部、仓管部、生产部、财务部共同签字确认交予财务部。
②所有废弃材料,需根据情况,进行第二次利用,如光耦、可控硅等
③一季度进行一次废品综合申报处理
六、原材料检验与退料
①对原材料进行批次抽检,出具检验单,对不合格原材料,进行通报,并由购买人负责退换,无法退换或者由于退换造成的损失,由购买当事人负责
②经技术部签收的产品,过后检验不合格,由签收人负责退换相关损失。
七、协调技术部做好常规备货,制订《最低常规备货标准》并按时准确向采购部下达《常规备货元配件采购单》。
八、每月出库和实际出库数目不对的情况,由仓库部对相差的数目赔偿。
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