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存货管理制度(完整通用版),规范收发、盘点、调拨工作

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  仓库工作人员对领料申请单进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后,才能发料。领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接手续,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

  =====全文目录=====

  第一章 总述……1
  第二章 入库管理……4
  第三章 存货领用管理制度……9
  第四章 存货发放管理制度……10
  第五章 仓库调拨管理规定……12
  第六章 存货盘点工作程序……13
  第七章 存货盘点报告……18
  第八章 废料分类管理……19
  第九章 退货管理制度……21

  =====正文节选=====

  第一章 总述

  第1条 目的

  为了使存货具有合理库存,减少存货损失,提高存货质量,规范存货管理,特制定本办法。

  第2条 采购计划提出及实施

  外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和公司负责人审批,供应部门负责实施采购。

  第3条 验收管理制度

  1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。
  2.验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。
  3.货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。

  第4条 收货准备

  1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。
  2.对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。

  第5条 待验货物处理

  已经到货、等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的货物分开储存,并规划出“待验区”以示区分。

  第6条 实施验收

  1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时,验收人员填写验收报告单并在上面签字。
  2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务,一律不得签收。
  3.质量管理部门验收完毕后,对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据,并及时报告采购部门和财务部门。
  4.验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。
  5.验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以利于公证作业。
  6.公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门办理。

  第7条 超交处理

  1.交货数量超过订购量的部分应退回供货商。
  2.属于自然溢余的,由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量,经请购部门主管同意后进行收货,并通知采购人员。

  第8条 短交处理

  交货数量末达到订购数量,以要求补足为原则,由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。

  第9条 急用品验收

  紧急货物到货后,若尚未收到“请购单”。验收人员应先与采购部核对,确认无误后,按收货作业办理。

  第10条 货物验收规范

  质量管理部门应当根据货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定“货物验收规范”作为采购及验收的依据。

  第11条 货物检验结果处理

  根据不同检验结果可做以下两个方面处理。
  1.检验合格的货物,检验人员于外包装上贴上合格标签,仓库人员再将合格品入库定位。
  2.验收不合标准的货物,检验人员应贴上不合格标签,并于“材料检验报告单”上注明不合格原因,经负责人核实后通知采购部门送回货物,办理退货。

  第12条 退换货作业

  1.检验不合格的货物退货时,采购员应开立“货物交运单”并附有关“货物检验报告单”呈采购经理签字确认后办理退货。
  2.货物需要更换的要与供方协商解决,需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。
  3.对于已付款但货物在保修期或保质期出现质量问题的要负责联系维修或索赔,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。

  第二章 入库管理

  第1条 购进原材料等存货,入库前必须办理入库手续。
  1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致。
  2.观察包装完好程度,并清点实物数量。
  3.进行实物质量检查。
  4.填制“入库单”一式三份。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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  真的很全面,学习啦
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