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物品出入库业务流程图,物管部物资进出与退货管理规定

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发表于 2015-9-18 08:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、入库
  1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库
  2.库管员对照实物(须有合格证,使用说明书等)清点无误后在销货清单上签字.(销货清单一式三联,一联供货商,一联库管员,一联物管会计)
  3、先来“销售清单”的,物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”,库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。
  4、直接来“购物发票”的,库管员清点物资后,在发票上签字并复印两份,一份自己留存,一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”,库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。

  物品入库工作流程图:
  

物品入库工作流程图.png

物品入库工作流程图.png


  二、出库
  1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。
  2库管员根据“领料单”发出物资,在领料单上签字,一联返还领料人,一联自己留存,一联物料会计留存,并在财务软件上做“领料单”,物料会计核对信息后,点“审核”,库管员做出库处理。

  物品出库工作流程图:
  

物品出库工作流程图.png

物品出库工作流程图.png


  三、付款
  1.发票和物资一起来的,物管部把带库管签字的发票粘贴,填写“付款申请单”,由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致,并在财务软件上做会计凭证,会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。
  2、汇总付款的,供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部,由物管部核对并填写“付款申请单”,物料会计根据发票清单做“采购开单”,估计冲回后做会计凭证,打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。
  3、“货物发票”来后,库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领料单”。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

物品出入库业务流程图,物管部物资进出与退货管理规定.doc

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物品出入库业务流程图,物管部物资进出与退货管理规定.doc

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发表于 2015-9-18 08:53:14 | 显示全部楼层
这种操作方法, 仓库一定非常规范,每个厂商的送货单都不一样,经过这种方法,至少仓库的单据是非常统一。
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发表于 2015-9-21 09:46:50 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,比较规范的出入库流程。
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发表于 2015-9-26 20:55:26 | 显示全部楼层
谢谢!已借鉴,已较实用。
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发表于 2015-12-8 15:54:44 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享
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发表于 2015-12-27 16:50:24 | 显示全部楼层
比较规范的出入库流程。
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