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总体要求:
堆放整齐,标识明确
及时报警,帐物清楚
坚持原则,服务至上
1提出请购
1)每天接收电子邮件,了解应准备的元器件发料品种和套数
2)主动向车间了解下一批应发的元器件发料品种和套数
3)根据车间提出的下一批发料要求,确认下一批要发的元器件发料品种和套数
4)发放整盘(包、盒)元器件,在剩最后1盘(包、盒)时确认要采购的数量
5)每批发放结束后,确认要采购的品种和数量
6)根据生产部经理临时安排要生产的产品
7)每月底制作下月的采购计划
根据以上7点内容,及时书面或邮件通知采购员采购
2收料
1)元器件到货后根据采购员提交或通知的收料信息,将元器件分类
2)对分类的元器件根据照片(照片没有的要补拍)进行比对检验,显示片应自行或委托车间进行测试检验。线路重点确认线路板编号和日期,开发试制品由技术人员检验和签名
3)对检验合格的元器件在收料单的“验收”栏旁签名(不合格退货)
4)对检验合格的元器件清点数量,并书面写好名称数量,交采购员
5)将检验合格的元器件,数量少的直接上料架,数量多的整盘(包、盒)上周转料架
6)对采购员递交的收料单,确认名称数量,并在收料单的“保管部门主管”栏旁签名,撕下第三联,其它交采购员
7)根据签名的收料单做电子帐(每天的收料单当天要完成做帐)
8)在电子帐的收入区域查找对应的名称做帐,并在“散页”工作簿内重复做一次,确保无“红子”出现,才可保存,否则要查出做错的地方后才能保存
3发料
1)零星发料:
(1)根据各部门递交的领料,确认在电子帐的3、4、5、6号本内找到该元器件(有疑义时看对照照片查看),并在结余数一列看数量,再到仓库对应的料的料架上取物发料
(2)根据递交的领料单做电子帐(每天的领料单当天要完成做帐)
(3)在电子帐的发出区域查找对应的名称做帐,并在“散页”工作簿内重复做一次,确保无“红子”出现,才可保存,否则要查出做错的地方后才能保存
2)批量套数发料
(1)根据第1点第1)~3)条的要求,在电子帐的库1~库5内查找到相应的产品清单,输入相应套数,设置打印区域,打印出产品清单
(2)对清单内属整盘(包、盒)发料的,在此发放数量前打上“△”记号,表示不必再发
(3)持清单到仓库,准备好发放工具(剪刀、笔等)、周转箱、纸板箱、塑料袋等
(4)对照清单至上而下,逐项发料,每发一项,在该项应发数量前打上“√”记号,直至发完
(5)发料结束前应再次检查一遍是否全部发过
(6)发料时可采用点数方法,也可采用计数秤量方法,但集成块、显示片等重要零件必须点数
(7)发料时发现缺数的,在该项的最后写好缺数,以后进料后补发,每补发一项,用橡皮擦除一项,至全部补完
(8)发料时发现缺数的,应验证仓库数和帐面数的一致性,如不一致,则在该项的最前面写上实际数,而后查出缺数原因,并到电子帐内用盘赢盘亏方式进行调正到一致
(9)发料结束后持清单到车间开具领料单,并通知车间领料(缺料的后补)
(10) 盘赢盘亏时,同时做好仓库盘盈盘亏表
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