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一、目的
1.1明确生产部门与仓库的权责范围,规范公司半成品出入库管理,保证记录的真实性、完整性、准确性。
二、范围
2.1本规定适用于半成品白胚仓库管理流程规范。
三、自制半成品入库管理流程
3.1所有自制半成品入库需核对物料标识是否与实物相符,标签检验必须有检验合格标识,车间开据《入库单》注明订单号、产品型号、规格、数量、组长或主管签字,单据严禁涂改,否则仓库不予入库。
3.2所有特定产品,必须在入库单上注明销售单号、客户单号,产品名称、型号、规格、数量及配件明细。并将设计图纸附产品一起入库,QC以凭图纸验货;仓库按特订产品管理存放。
3.3半成品入库单为一式四联、一联存根、二联财务、三联仓库、四联物控
3.4仓库依据车间开出的领料单现场与相关人员核对产品数量、订单信息,对所有产品与订单信息不符,无产品标识或检验合格标识,不予进入仓库。
3.5每日工作结束前,仓库管理员必须将当日所有单据登记入帐,并于次日的早上9点交文员处。
3.6仓库管理员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表。
四、货品的保管与摆放
4.1根据不同类别、系列、特订分区保管要做到存放清楚、数量清楚、规格清楚。
4.2保管货品应做到先进先出、存放不潮、不霉、不混、适当进行加垫、通风、清扫,存放不当应及时改进。
五、自制半成品出库管理流程
5.1生产部门依据生产计划单进行定额领料,领料人员提供生产订单号、产品型号,仓库制成定额领料单据发放物料,仓库需与领料人员现场核对数量,货品出库出现数量不符由生产部门开据补料单进行补料作业。
5.2定额领料单据需由组长或主管跟领料人员签字,仓库签字确认,单据严禁涂改,否则不予发放。
5.3定额领料单为一式四联、一联存根、二联财务、三联仓库、四联物控
5.4每日工作结束前,仓库管理员必须将当日所有单据登记出帐,并于次日的早上9点交文员处。
六、自制半成品退库管理流程
6.1在制程中出现损坏半成品,车间组长找质检开据制程异常单,退上工序返修合格后重新入库。
6.2生产部将制程中出现半成品过剩,需退仓库保管,由车间开据退料单,质检部门核对无质量问题,开据检验合格标识,一起交与仓管验收,仓管对其数量、品质、规格核对无误后,仓管签名验收入库。
6.3生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产总监、主管审核签字,并注明补料原因,如补料数量较大必须由副总以上签名核准。 |
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