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库房账目由我做,货不是我收发,出现账实不符怎么解决?

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各种出入库单据都有的,但是库房不是由我发货,账务是由我管理。
现在库房出现了账务与实际库货品的数量不符,应该怎么办?求解答。
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第一:收货签名人负责。
第二:查账了。
第三:申请调账。
第四:盘点前必须提前一个星期内盘库房所有物品。
第五:差异的问题出于在哪里?是单据问题?还是发货多发了?或者生产领出未及时补单?等等…如果跨月的账就很难查了。
第六:出现这样的问题必须开会检讨与平时工作的专心啊。
第七:若是只负责账务,建议将你的难处与平时遇到的问题反映给领导。
第八:数据与实物的差异更多在于发货人与收货人的操作失误而导致的当然平时过账也需要注意,如果系统设置权限过账应该没问题啊!之前我们公司的系统一旦单据有问题过不了啊不知道你们公司的系统是否有这样的功能?
大部分还是出在收货人与发货人!

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无非几个点
1、你的台账是手工账本还是系统,首先确保你这边根据单据没有输入错误,调查出入领料单,是不是根据单据上一致的!
2、确保自己台账没错的话就两个点 入库、出库 这个看你们核查是怎样的
3、当然这两种说法都是建立在仓库没内鬼的情况下
4、出库入库要严格 ,入库单位自审,核实单位细心核实;没问题移交单据
5、出库必须要仔细,如果量大的话建议招一个核对出库专员!
6、有想法的话,可以利用批号,但是要合理,不合适不要硬套。

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账实不符,最终是根据实盘数量调账,但账实不符的原因却要查清楚,并进行相应的处理:
1.收发货单数据(记账)录入是否错误;;
2.收发货数量有没有错;
3.单据是否有缺失,造成记账差错。
4.其他原因

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查查是发货的问题还是账面的问题,对症下药
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谁负责盘点,每月是否进行抽查
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查账楼,查看明细啊
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检查每笔账款是否对上。
询问一下出货人,是否出现借用,或者忘记出库的现象。

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查查是发货的问题还是账面的问题,对症下药。。。
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第一:收货签名人负责。
第二:加强盘点,在结算的月初或者月末,必须盘点核对清楚。
第三:询问是否有借用,或者忘记出库等缘由。
第四:加强与仓库的日常沟通与监督。

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