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仓储管理程序文件,仓库货物的收发存与盘点流程规定

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  目的:

  确实掌握库存品进出帐,物准确性,有效控制成本,以达高效。

  权限单位:仓储

  相关单位:PMC、采购部、生产部、品质部、工程部。

  操作步骤:

  一、收货

  收货对象分生产物料和非生产物料,也可以分客供品和本厂订购品,也可以分原材料、半成品、成品。

  ①仓储管理员依据PMC计划生产《制令单》或采购员《采购单》或《物资请购单》,针对入仓物品进行三一致原则核对,三一致是指:PMC计划《生产制令》或采购员《采购单》或《物资请购单》;厂家送货单(车间《入库单》,送货实物(或入库实物)三个一致。验收无误后开具《配件入库单》或签收车间《入库单》。

  ②仓管员经初步验收货品依据不同状态办理不同送检手续。

  A、供应商所送生产物品至放待检区,并及时知会IQC进行来料检验,并于四小时之内追问品质检验结果(全检物品和特殊物品除外)。

  B、非生产物品到货后知会订购部门负责人针对所送物品进行品质鉴定。

  C、生产入库半成品,成品分别需经IPQC、QA检验合格后方可办理入库手续。

  ③经双方负责人核签《验收单》《送货单》或《入仓单》依据单据使用者按时传递给对方。

  ④依据核对好之《验收单》或《入仓单》完成入仓帐目作业。

  二、仓储整理

  ①仓管员依据物品的使用性,品质状态,产品类别分成耗用品区、材料区、半成品区、成品区。

  ②仓管员依据品质部判定结果良品入良品区,不良品置放不良品区。

  ③良品入仓依据物品类别分开入仓,并遵循先进先出原则进行存放。

  ④存放物品注意上轻下重、防湿、防潮、通风、摆放整齐规范,标示明了,方便取拿。

  ⑤进出物品及时做好收发卡登帐管理。

  三、领料作业

  领料作业:分生产领料,非生产领料及委外加工处理等。

  ①生产领料:生产车间物料是依照《生产制令单》开出生产《领料单》经车间组长审核后方可入仓库办理领料,仓管员核实生产领料单内容是否符合制令需求,符合进行备料,及双方核对,完成领料作业,不符合知会对方重新核实方可办理。所领物料无误,双方在《领料单》上签名,并依据单据使用部门进行分发。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓储管理程序文件,仓库货物的收发存与盘点流程规定.doc

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仓储管理程序文件,仓库货物的收发存与盘点流程规定.doc

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认真学习过。
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库管新手悠然的飘过……好好的学学。支持楼主
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很好,感谢无私奉献
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感谢楼主分享!
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