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仓库帐目以前就产生的误差,我应该如何处理比较好?

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  仓库手工账,仓库帐以前差生的差误,应该如何处理比较好?

  发现有一台传真机,到8月31日止库存是0 ,成本是980,但金额还有600元,后经查实后,发现在6月25日 -1出库980,6月30日进1台,1600,这样就产生了0库存,但还有佘额,这样我帐务应如何处理??? THS。。

  而且像这样的差异有1500多元,应如何手续调帐?
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  仓库账目上,商品数量已经是零,可金额还有余额,这个一般是结转成本时,计算上的误差造成的

  你可以盘点一次,把这样的情况列出明细表,金额总计出来,看看是借方还是贷方的余额,让库房人员签字,最好领导也签字,做为原始凭证,结转成本处理

  借:成本

  贷:库存

  具体科目根据你平时用的科目写上就可以了
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  先出库再入库,很奇怪的方式,问题是实际上有无实物库存?如果实际上有库存,仓库帐盘盈传真机一台,价值不必入帐,如果实际没有库存,那就盘亏处理,将金额处理掉。
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  发现仓库实物和财务帐目不对,处理方法分两种情况:

  一、自己工作失误造成的。在帐目上用铅笔标出实际数量,平时材料领用时,用同类材相互调帐,当然要和财务做一定协调。(实物多的材料的领料单记到实物少的材料帐上,如果没有多余的材料,平时发材料想办法少发点,记帐多记点)经过一段时间后,帐物就相符了。当然如果车间能多开领料单给你冲平,那就最简单了(一般管理严格的单位不可能,多开会增加消耗,影响别人绩效工资),通过供应商基本不可能,如果可以,那你的单位管理太乱了!

  二、你的前任造成的。彻底盘点一下,做成盘亏盘盈表上报请示老总处理,当然你可以提出几种方案给老总选择。

  为什么这样处理,这是因为如果是自己造成大面积差错,老总知道了,你可能就要走路了。如果是别人,你以后整理好,帐物相符,就是你创造的成绩。
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