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为了使公司的仓库管理规范化,保证生产材料的完好无损,根据企业精细化管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本规定。
(一)、总则
1、 仓库管理工作的任务:
(1)根据本规定做好材料出库和入库工作,并使材料储存、供应各环节平衡衔接。
(2)做好材料的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
(3)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和材料的安全。
2、仓库管理由公司材料主要消耗部门选厂负责管理,仓库保管员由公司统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库
3、外购材料到达后,由经营部经办人填制“材料验收入库单”(见附表1)一式四份(经仓管员签字后的“材料验收入库单”),一联由经营部留底,一联交统计,一联由经营部交给财务部,一联交仓库。仓管员根据外购材料的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“材料验收入库单”上签名。
4、外加工材料的入库手续类比外购材料入库手续进行办理,但在“材料验收入库单”上注明其来源。
5、因生产需要而直接进入生产车间的外购材料使用的,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的材料库存。
6、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
7、对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并报告选厂管理人员。
(三)仓库材料的出库
8、选厂领用生产材料,仓管员和领料人均须在“材料领料出库单”(见附表2)上签名。选厂日常生产材料的领取由班长负责,维修材料的领取由机电人员负责。材料领料出库单一式四份,一联作为车间其材料消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交经营部作材料统计依据。
9、其它部门领用材料,必须由仓库开具材料领料出库单,由部门负责人签字后方可领取。
10、对于一切手续不全的领料事项,仓管员有权拒绝发货。
(四)仓库物资的保管
11、仓库设材料实物保管账(简称“仓库实物账”),仓库实物账按材料类别、品名、规格分类进行销存核算,根据入库单和领料单等及时登记仓库实物账,保证账、物相符。
12、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员、经营部相关人员监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物相符合。
13、仓库材料的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同材料采用不同的计量方法,确保材料计量的准确性。
14、做好仓库与供应环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量。
15、仓库材料的保管要根据各种材料的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证材料免受各种损害,又要保证材料的进出和盘点方便。
16、 对于某些特殊材料,如易燃、易爆、剧毒等材料,应指定专人保管,并设置明显标志。
17、入库人员须经过仓管员的同意,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
18、 仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和材料的安全。
19、 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由相关部门进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开本岗位。
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