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一、目的
为加强银行预留印鉴、网银、支票的管理,明确印章的使用及支 票的购买、保管、注销等环节的职责和程序,特制订本制度。
二、财务部印章管理使用制度
1、 财务部印章包括:财务专用章、公司法人章、现金收讫、现金付讫章、私人印章(仅限财务部人员)。
2、 财务部印章的保管及使用规定:财务部负责人全权负责印章的保管和使用管理,具体细则如下:
⑴ 财务专用章由财务部经理保管,用于财务收据、银行业务的 办理;以公司名义上报财务统计报表、办理银行账务、出具 财务证明等事务,特殊情况由财务部经理请示公司总经理后 再加盖财务专用章;
⑵ 公司法人章由财务部经理保管,用于办理银行业务时使用;
⑶ 有关私人印章由本人或者由印章本人委托其他财务人员管 理和使用;
⑷ 现金收讫、现金付讫章:由出纳保管,发生的现金收取业务, 要在会计开具收据上加盖现金收讫章,发生的现金支付业务 时,由出纳支付现金时在报销单据上加盖现金付讫章。
3、 财务部印章的其他规定:
⑴ 银行预留印鉴和财务收据不得由一人保管和使用;
⑵ 印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用
或管理;
⑶ 印章人因事请假时,需办理交接手续;节假日期间必须由印 章保管人将印章封存。
4、 财务部印章的遗失及处理:
发现印章丢失,印章保管人应立即向印章管理负责人报告 并登报声明作废,同时报公司综合部备案后申请重新刻制,财务部视情节严重程度,对保管人作出批评或者适当处罚。
三、银行动态口令牌、银行 U 盾的保管及使用制度
1、网银操作包括:中行动态操作口令牌、中行动态审核口令牌、
浦发行操作 U 盾、浦发行审核 U 盾。 2、保管及使用规定:
(1)中行动态操作口令牌、浦发行操作 U 盾由公司出纳(操作 员)保管,中行动态审核口令牌、浦发行审核 U 盾由财务部经理(审 核员)保管,严禁非网上银行操作人员上机。
(2)出纳进行操作时,认真核对拨付计划的原始票据后进行网上制单,严禁手续不全的款项支付,审核员根据拨付计划审核账号、金 额大小写的准确性,并对银行网上支付进行复核指令授权。
(3)出纳员每天对拨付的款项进行逐笔查询并确认交易是否成 功。
(4)出纳经常和银行联系,掌握网银业务的更新动向,对于网银 出现故障时作出记录并报部门经理情况,积极和银行沟通,避免造成 经济损失。
(5)出纳利用网银的查询功能,及时掌握资金余额,及时对账,
做到日清月结。
(6)操作员和审核员保管好 U 盾及口令卡密码,严禁转给他人 使用或者让他们代替操作,暂时离开电脑或者业务办理完成后,要及时退出操作系统
(7)遇到特殊情况时,操作员和审核员因事出差或者请假时, 应请示部门经理办理交接事宜,严禁一个人对网上支付业务进行操作 和审核。
(8)Q 网银 U 盾由出纳保管,银行卡密码由会计保管,交易验
证码由财务经理掌握。
3、电子口令牌和 U 盾一单失效或者遗失,要及时到银行挂失并
办理新的口令牌及 U 盾。
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