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PMC物控部管理制度,物资保管规定,仓库收发货规定

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  =====全文目录=====

  目的……1

  一、仓库管理工作……1

  二、物资储存和保管……1

  三、仓库物资的入仓……2

  四、仓库物资的出库……4

  五、成品退货……5

  =====正文节选=====

  目的:

  为了使公司的物控管理规范化,保证公司财产物资的完好无损,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。完善仓库物料的收发准则,以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制,保证仓库货品完好无损、账物相符,确保生产正常进行。

  一:仓库管理工作

  1.做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接;

  2.做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡物相符;

  3.做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

  二:物资储存和保管

  1.仓库应防卫严密慎防盗窃。

  2.非仓库管理人员不得任意进入仓库,仓管人员应负制止的责任。

  3.各项材料应归类别排列整齐,以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.

  4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”,妥善保管。

  5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。

  6.贵重材料应特别储存,并予加锁。

  7.未按规定办妥发料手续不得发料,所有物资应以“先进先出”方式发料。

  8.仓库设实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单,领料单及时登记仓库实物账,保证账、卡、物相符。

  9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份,一联交物控部,一联交财务部,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗在盘点表中相关栏目内填列,经财务部核实,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

  10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资利用等提出建议。

  11.建立和健全进出仓制度,进仓人员均须经过仓管员的同意,在仓管员的陪同下进入仓库。

  12.仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

  13.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符,仓管员应承担责任。

  14.仓库所有单据必须填写清晰,不能擅自涂改及改单。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

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