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采购申请管理规范,保证公司原材料及耗材及时供应

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  1.目的:为保证公司原材料及耗材供应,保证公司库存数据准确规范性。为进一步的统计分析提供可靠的数据基础,特制定本规范。

  2.适用范围:对公司所有采购物料。

  3.程序:

  3.1申请人很据实际需求填写规范“采购申请单”物料名称、型号、规格、数量和用途, 确认无误后给部门部长或主管审核,并说明原由。

  注:采购特定物料及超出部门权限等原因需公司副总审核;

  3.2 部门部长/主管审“采购申请单”:部门部长/主管核实“采购申请单”,根据实际需求的物料名称、型号、规格、数量和用途,确认无误后审核 “采购申请单”;

  4.3 申请人拿“采购申请单”交库房,库管员查询是否库存相应物料:库房人员核实“采购申请单”核对负责人签字、物料名称、型号、规格、数量和用途,确认无此库存物料签字审核交采购员;

  3.4 采购员根据“采购申请单”拟定采购计划:采购员根据“采购申请单”询价确定供应商到货时间,通知申请人和库管员,并把以采购好得“采购申请单”交予库房作为收获依据。

  注:没有通过审核的“采购申请单”不允采购物料;

  3.5采购到库:采购到库后库管员第一之间通知申请人采购员,然后入库保存(采购入库严格按照“采购入库管理规范4程序”办理)采购申请手续完成。

  3.5 因为各种原因产生的无用“采购申请单”:由申请人通知部门主管/部长说明原因并,然后由申请人负责销毁;

  3.6 上述程序涉及的部门和人员较多,大家要及时完成自己应该完成的工作,以免影响后续工作的进行;

  4. 本规范 20**年**月**起执行。
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