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采购部基本工作流程,货物采购的基本步骤与工作重点

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  一、下单:

  1.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。 ­

  2.分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。 ­

  3.采购审核员根据具体情况进行定单审核 ­

  4.定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。 ­

  二、跟催:

  ­采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 ­

  三、入库: ­

  一).实物入库: ­

  收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。 ­

  二).单据入库: ­

  采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。 ­

  四、退货: ­

  采购填写退货单,进行定单退货。 ­

  五、对帐:

  ­一),月结表: ­

  每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。 ­

  目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。 ­

  二),增值税发票: ­

  校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。 ­

  在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。 ­

  六、付款:

  ­根据付款周期编制付款计划,安排付款。 ­

  询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 ­
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